令和7年度当初予算の概要

予算は、市が1年間(4月から翌年の3月)でどのくらいのお金が入って、どのような政策にいくらのお金を使うのかを決めたものです。

一般会計当初予算額は、前年よりも2億7,600万円増の、178億400万円となっています。

一般会計 歳入

歳入グラフ

以下は、円グラフを掲載しています。

歳入内訳として、次のとおり。

項目、金額、構成比、前年度比の順に記載します。

  • 市税=55億4,458万円(31.1パーセント)(前年度比プラス9.2パーセント)
  • 地方交付税=39億1,502万円(22.0パーセント)(前年度比マイナス0.6パーセント)
  • 地方譲与税など=13億277万円(7.3パーセント)(前年度比マイナス11.6パーセント)
  • 国・県支出金=40億5,046万円(22.8パーセント)(前年度比プラス4.6パーセント)
  • 繰入金=18億8,751万円(10.6パーセント)(前年度比マイナス11.4パーセント)
  • 市債=1億9,690万円(1.1パーセント)(前年度比プラス3.5パーセント)
  • 使用料・手数料など=9億676万円(5.1パーセント)(前年度比プラス7.5パーセント)​​​​​​
令和7年度一般会計当初予算歳入円グラフ

一般会計 歳出

歳出グラフ

以下は、円グラフを掲載しています。

歳出内訳(目的別)として、次のとおり。

項目、金額、構成比、前年度比の順に記載します。

  • 総務費=19億2,255万円(10.9パーセント)(前年度比プラス15.2パーセント)
  • 民生費=56億8,592万円(31.9パーセント)(前年度比プラス2.5パーセント)
  • 衛生費=19億7,976万円(11.1パーセント)(前年度比マイナス14.4パーセント)
  • 農林水産業費=8億8,039万円(4.9パーセント)(前年度比プラス11.0パーセント)
  • 土木費=21億1,820万円(11.9パーセント)(前年度比プラス11.2パーセント)
  • 教育費=23億4,033万円(13.1パーセント)(前年度比プラス9.0パーセント)
  • 公債費=18億1,826万円(10.2パーセント)(前年度比マイナス9.2パーセント)
  • 災害復旧費=700万円(0.1パーセント)(前年度比マイナス92.6パーセント)
  • そのほか(消防費、商工費、議会費など)=10億5,159万円(5.9パーセント)(前年度比マイナス0.5パーセント)​​​​​​
令和7年度一般会計当初予算歳出円グラフ

主な事業

令和7年度一般会計当初予算の主な事業
予算(目的別) 事業名 当初予算額
議会費 議会運営のために 1億3,722万円
総務費 地方公共団体システム標準化対応業務のために 1億5,091万円
総務費 地方バス路線維持のために 4,376万円
総務費 おでかけミニバス運行のために 2,178万円
総務費 参議院議員選挙のために 2,332万円
総務費 市長選挙事業のために 2,344万円
民生費 児童手当・児童扶養手当支給のために 8億7,016万円
民生費 障がい者支援のために 10億9,378万円
民生費 介護保険事業のために 6億315万円
民生費 生活保護のために 2億5,896万円
民生費 保育園の支援のために 8億604万円
衛生費 公立相馬総合病院への支援に 4億4,914万円
衛生費 (新)帯状疱疹予防接種助成のために 298万円
衛生費 妊婦さんと子どもの健康のために 5,647万円
衛生費 がん検診のために 6,720万円
衛生費 ごみの処分のために 7億566万円
農林水産業費 農業者の支援のために 1億4,019万円
農林水産業費 (新)水産業共同利用施設の機能強化のために 4,681万円
農林水産業費 排水機場の維持管理のために 4,992万円
農林水産業費 イノシシ・サルなどの対策のために 1,953万円
商工費 天然トラフグ「福とら」PRのために 1,525万円
商工費 観光イベントの企画運営のために 2,290万円
土木費 道路の整備に(新設・改良など) 3億6,532万円
土木費 下水道事業のために 7億1,504万円
土木費 市営住宅の維持管理のために 9,511万円
土木費 空き家対策等住宅管理のために 2,255万円
消防費 防災行政無線の管理運営のために 2,342万円
教育費 タブレット端末などを活用した教育のために 1億4,750万円
教育費 (新)スポーツアリーナそうまの維持管理や南側駐車場整備のために 2,643万円
教育費 (新)相馬こどもドームの維持管理や屋根張り替えのために 1億2,273万円
教育費 学校給食の無料化のために 2億212万円

(注意)(新)となっているものは、新規事業(令和6年度当初予算にない事業)です。

一般会計当初予算の推移

以下は、棒グラフを掲載しています。

年度ごとに通常予算、東日本大震災関連予算、災害関連予算に区分しています。

一般会計当初予算の推移

特別会計予算

特別会計予算一覧
特別会計名 予算額 前年度比
国民健康保険 36億7,700万円 プラス5.2%
後期高齢者医療 5億2,100万円 プラス2.2%
介護保険 39億3,310万円 プラス4.5%
光陽地区造成 14億8,574万円 プラス28.5%
合計 96億1,684万円 プラス7.8%

企業会計予算

企業会計予算一覧(下水道事業)
企業会計名 予算額 前年度比
下水道事業:収益的支出 12億6,099万円 4.4%
下水道事業:資本的支出 6億8,481万円 0.5%
合計 19億4,580万円 3.0%
この記事に関するお問い合わせ先
財政課 財政係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2123
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更新日:2025年05月16日