令和7年度当初予算の概要
予算は、市が1年間(4月から翌年の3月)でどのくらいのお金が入って、どのような政策にいくらのお金を使うのかを決めたものです。
一般会計当初予算額は、前年よりも2億7,600万円増の、178億400万円となっています。
一般会計 歳入
歳入グラフ
以下は、円グラフを掲載しています。
歳入内訳として、次のとおり。
項目、金額、構成比、前年度比の順に記載します。
- 市税=55億4,458万円(31.1パーセント)(前年度比プラス9.2パーセント)
- 地方交付税=39億1,502万円(22.0パーセント)(前年度比マイナス0.6パーセント)
- 地方譲与税など=13億277万円(7.3パーセント)(前年度比マイナス11.6パーセント)
- 国・県支出金=40億5,046万円(22.8パーセント)(前年度比プラス4.6パーセント)
- 繰入金=18億8,751万円(10.6パーセント)(前年度比マイナス11.4パーセント)
- 市債=1億9,690万円(1.1パーセント)(前年度比プラス3.5パーセント)
- 使用料・手数料など=9億676万円(5.1パーセント)(前年度比プラス7.5パーセント)

一般会計 歳出
歳出グラフ
以下は、円グラフを掲載しています。
歳出内訳(目的別)として、次のとおり。
項目、金額、構成比、前年度比の順に記載します。
- 総務費=19億2,255万円(10.9パーセント)(前年度比プラス15.2パーセント)
- 民生費=56億8,592万円(31.9パーセント)(前年度比プラス2.5パーセント)
- 衛生費=19億7,976万円(11.1パーセント)(前年度比マイナス14.4パーセント)
- 農林水産業費=8億8,039万円(4.9パーセント)(前年度比プラス11.0パーセント)
- 土木費=21億1,820万円(11.9パーセント)(前年度比プラス11.2パーセント)
- 教育費=23億4,033万円(13.1パーセント)(前年度比プラス9.0パーセント)
- 公債費=18億1,826万円(10.2パーセント)(前年度比マイナス9.2パーセント)
- 災害復旧費=700万円(0.1パーセント)(前年度比マイナス92.6パーセント)
- そのほか(消防費、商工費、議会費など)=10億5,159万円(5.9パーセント)(前年度比マイナス0.5パーセント)

主な事業
予算(目的別) | 事業名 | 当初予算額 |
---|---|---|
議会費 | 議会運営のために | 1億3,722万円 |
総務費 | 地方公共団体システム標準化対応業務のために | 1億5,091万円 |
総務費 | 地方バス路線維持のために | 4,376万円 |
総務費 | おでかけミニバス運行のために | 2,178万円 |
総務費 | 参議院議員選挙のために | 2,332万円 |
総務費 | 市長選挙事業のために | 2,344万円 |
民生費 | 児童手当・児童扶養手当支給のために | 8億7,016万円 |
民生費 | 障がい者支援のために | 10億9,378万円 |
民生費 | 介護保険事業のために | 6億315万円 |
民生費 | 生活保護のために | 2億5,896万円 |
民生費 | 保育園の支援のために | 8億604万円 |
衛生費 | 公立相馬総合病院への支援に | 4億4,914万円 |
衛生費 | (新)帯状疱疹予防接種助成のために | 298万円 |
衛生費 | 妊婦さんと子どもの健康のために | 5,647万円 |
衛生費 | がん検診のために | 6,720万円 |
衛生費 | ごみの処分のために | 7億566万円 |
農林水産業費 | 農業者の支援のために | 1億4,019万円 |
農林水産業費 | (新)水産業共同利用施設の機能強化のために | 4,681万円 |
農林水産業費 | 排水機場の維持管理のために | 4,992万円 |
農林水産業費 | イノシシ・サルなどの対策のために | 1,953万円 |
商工費 | 天然トラフグ「福とら」PRのために | 1,525万円 |
商工費 | 観光イベントの企画運営のために | 2,290万円 |
土木費 | 道路の整備に(新設・改良など) | 3億6,532万円 |
土木費 | 下水道事業のために | 7億1,504万円 |
土木費 | 市営住宅の維持管理のために | 9,511万円 |
土木費 | 空き家対策等住宅管理のために | 2,255万円 |
消防費 | 防災行政無線の管理運営のために | 2,342万円 |
教育費 | タブレット端末などを活用した教育のために | 1億4,750万円 |
教育費 | (新)スポーツアリーナそうまの維持管理や南側駐車場整備のために | 2,643万円 |
教育費 | (新)相馬こどもドームの維持管理や屋根張り替えのために | 1億2,273万円 |
教育費 | 学校給食の無料化のために | 2億212万円 |
(注意)(新)となっているものは、新規事業(令和6年度当初予算にない事業)です。
一般会計当初予算の推移
以下は、棒グラフを掲載しています。
年度ごとに通常予算、東日本大震災関連予算、災害関連予算に区分しています。

特別会計予算
特別会計名 | 予算額 | 前年度比 |
---|---|---|
国民健康保険 | 36億7,700万円 | プラス5.2% |
後期高齢者医療 | 5億2,100万円 | プラス2.2% |
介護保険 | 39億3,310万円 | プラス4.5% |
光陽地区造成 | 14億8,574万円 | プラス28.5% |
合計 | 96億1,684万円 | プラス7.8% |
企業会計予算
企業会計名 | 予算額 | 前年度比 |
---|---|---|
下水道事業:収益的支出 | 12億6,099万円 | 4.4% |
下水道事業:資本的支出 | 6億8,481万円 | 0.5% |
合計 | 19億4,580万円 | 3.0% |
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更新日:2025年05月16日