令和4年度当初予算の概要
予算は、市が1年間(4月から翌年の3月)でどのくらいのお金が入って、どのような政策にいくらのお金を使うのかを決めたものです。
一般会計当初予算額は、前年よりも9億5,200万円減り、169億9,600万円となっています。
一般会計 歳入

一般会計 歳出
歳出グラフ

主な事業
予算(目的別) | 事業名 | 当初予算額 |
---|---|---|
民生費 | 放課後児童クラブ運営経費 | 7,610万円 |
民生費 | (新)保育士等処遇改善臨時特例事業補助 | 1,550万円 |
民生費 | 子ども医療費助成事業 | 1億4,476万円 |
民生費 | 生活保護扶助事業 | 2億8,640万円 |
衛生費 | 新型コロナワクチン接種事業 | 2,591万円 |
衛生費 | 感染症対策事業 | 3,349万円 |
衛生費 | ごみの収集・処理経費 | 6億3,071万円 |
衛生費 | 公立相馬総合病院への負担金 | 4億7,376万円 |
教育費 | ICT活用教育支援事業 | 8,583万円 |
教育費 | 学校給食無料化事業 | 1億7,975万円 |
教育費 | 幼稚園教育無償化事業 | 9,935万円 |
教育費 | 心のケア事業 | 2,429万円 |
教育費 | 英語教育推進事業 | 3,496万円 |
教育費 | (新)未来への志づくり事業 | 101万円 |
総務費 | (新)参議院議員選挙事業 | 1,936万円 |
総務費 | (新)県知事選挙事業 | 1,773万円 |
総務費 | 地方路線バス運行経費 | 4,377万円 |
総務費 | お出かけミニバス運行経費 | 2,268万円 |
土木費 | 小泉川ポンプ場耐震・改築工事 | 4億6,910万円 |
土木費 | 公園緑地等管理経費 | 4,919万円 |
農林水産業費 | 浜の駅松川浦管理運営経費 | 3,028万円 |
農林水産業費 | 有害鳥獣捕獲事業 | 2,050万円 |
農林水産業費 | 排水機場維持管理事業 | 5,916万円 |
消防費 | 消防施設整備事業 | 2,117万円 |
商工費 | (新)道の駅そうま物産館改修経費 | 1,993万円 |
商工費 | (新)地域魅力向上・発信事業 | 1,548万円 |
議会費 | 議会運営経費 | 1億3,945万円 |
(注意)(新)となっているものは、新規事業(令和3年度当初予算にない事業)です。
一般会計当初予算の推移

特別会計予算
特別会計名 | 予算額 | 前年度比 |
---|---|---|
国民健康保険 | 38億5,500万円 | 6.3% |
後期高齢者医療 | 4億6,100万円 | 5.5% |
介護保険 | 39億3,942万円 | 4.9% |
光陽地区造成 | 11億5,605万円 | 0.0% |
合計 | 94億1,147万円 | 4.8% |
企業会計予算
企業会計名 | 予算額 | 前年度比 |
---|---|---|
下水道事業:収益的支出 | 11億9,016万円 | マイナス7.8% |
下水道事業:資本的支出 | 6億4,568万円 | 1.2% |
合計 | 18億3,584万円 | マイナス4.8% |
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更新日:2022年03月31日