令和5年度当初予算の概要
予算は、市が1年間(4月から翌年の3月)でどのくらいのお金が入って、どのような政策にいくらのお金を使うのかを決めたものです。
一般会計当初予算額は、前年よりも12億5,400万円増え、182億5,000万円となっています。
一般会計 歳入

一般会計 歳出
歳出グラフ

主な事業
予算(目的別) | 事業名 | 当初予算額 |
---|---|---|
民生費 | 放課後児童クラブ・世代間交流事業 | 1億5,958万円 |
民生費 | 子ども医療費助成事業 | 1億3,969万円 |
民生費 | 生活保護扶助事業 | 2億7,547万円 |
衛生費 | 感染症対策事業 | 2,541万円 |
衛生費 | ごみの収集・処理経費 | 6億6,219万円 |
衛生費 | 公立相馬総合病院への負担金 | 4億2,149万円 |
衛生費 | (新)出産・子育て応援交付金事業 | 2,589万円 |
教育費 | ICT活用教育支援事業 | 4,022万円 |
教育費 | 学校給食無料化事業 | 1億9,108万円 |
教育費 | 幼稚園教育無償化事業 | 8,778万円 |
教育費 | 心のケア事業 | 2,390万円 |
総務費 | (新)移住・定住支援事業 | 555万円 |
総務費 | (新)県議会議員選挙事業 | 1,704万円 |
総務費 | (新)市議会議員選挙事業 | 4,463万円 |
総務費 | 地方路線バス運行経費 | 4,446万円 |
総務費 | お出かけミニバス運行経費 | 2,214万円 |
土木費 | (新)都市空間情報デジタル基盤構築支援事業 | 1億84万円 |
土木費 | 公園緑地等管理経費 | 3,963万円 |
農林水産業費 | 浜の駅松川浦管理運営経費 | 3,238万円 |
農林水産業費 | 排水機場維持管理事業 | 4,414万円 |
農林水産業費 | (新)農業支援事業 | 1,848万円 |
消防費 | 消防施設整備事業 | 2,676万円 |
商工費 | 地域魅力向上・発信事業 | 2,299万円 |
議会費 | 議会運営経費 | 1億3,333万円 |
災害復旧費 | 道路橋りょう災害復旧費 | 1億5,078万円 |
災害復旧費 | 災害廃棄物処理事業経費 | 16億6,114万円 |
(注意)(新)となっているものは、新規事業(令和4年度当初予算にない事業)です。
一般会計当初予算の推移

特別会計予算
特別会計名 | 予算額 | 前年度比 |
---|---|---|
国民健康保険 | 37億8,400万円 | マイナス1.8% |
後期高齢者医療 | 4億7,200万円 | 2.4% |
介護保険 | 38億6,458万円 | マイナス1.9% |
光陽地区造成 | 11億5,605万円 | 0.0% |
合計 | 92億7,663万円 | マイナス1.4% |
企業会計予算
企業会計名 | 予算額 | 前年度比 |
---|---|---|
下水道事業:収益的支出 | 11億9,490万円 | 0.4% |
下水道事業:資本的支出 | 6億6,580万円 | 3.1% |
合計 | 18億6,070万円 | 1.4% |
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更新日:2023年03月28日